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我国民营企业内部审计研究
本文ID:106572
(字数:9175)
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XCLW46393 我国民营企业内部审计研究 (字数:9175)
摘 要
独立性在公司内部审计中起着核心作用,公司内部审计的质量水平取决于内部审计的执行程度。保持内部审计的独立性是公司内部控制的一项要求。在介绍内部审计独立性概念的基础上,本文提出了一些制约内部审计发展的因素。主要的问题是:维持内部审计独立性的法律标准不足,内部审计的机构独立性得不到保证、审计人员的专业素质和实务能力不高、内审的重要性没有得到企业管理层应当给予的重视。本文依据提出的制约因素针对性地提出了加强企业内部审计独立性的措施建议。
关键词:内部审计;独立性;制约因素;措施建议
目录
摘 要
1
一、绪论
3
(一)研究背景
3
(二)研究意义
3
(三)研究方法和目的
4
二、内部审计独立性的涵义
5
(一)国外发达资本主义国家对内部审计独立性的相关定义
5
(二)我国内部审计独立性的相关定义
5
三、内部审计的发展及其独立性的必要性
7
四、我国内部审计独立性所存在的缺陷
9
(一)我国内部审计方面法律法规不健全
9
(二)内部审计机构独立性差
9
(三)内部审计人员方面的制约因素
9
(四)企业管理层的不重视
10
五、加强内部审计独立性的措施建议
11
(一)加强内部审计法律法规的建设
11
(二)通过国家引导实现内部审计独立性的自我形成
11
(三)通过机构设置增强独立性
11
(四)完善内部人员管理机制
11
(五)提高内部人员素质
12
六、结论
13
参考文献
14
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