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上市公司内部审计问题探讨
本文ID:136511
(字数:7182)
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XCLW66996 上市公司内部审计问题探讨
内 容 摘 要
随着经济的稳步增长,企业治理模式也得到了不断的创造与更新,但企业在生产和发展的同时也面临着来自世界各地的挑战与机遇,这迫使企业在积极谋划长远发展的同时,要积极评价企业风险,评估企业风险的时候要秉持着客观公正的态度。本文对上市公司内部审计的问题进行分析,并提出相应的对策,希望能够运用到企业管理的实践中去,对企业提高经济效益、长远的发展进步有所裨益。
关键词:内部审计;上市公司;独立性
目 录
摘要I
1 绪论1
1.1选题背景1
1.2选题意义1
1.3国内外研究现状1
2 内部审计相关概述2
2.1 内部审计的含义2
2.2 内部审计的目标3
2.2.1 信息反馈3
2.2.2 对公司进行监督3
2.2.3 对公司进行评价3
2.3 内部审计的原则3
2.4 完善内部审计的意义4
2.5我国上市公司内部审计的问题现状6
2.5.1独立性6
2.5.2完整性8
2.5.3专业性8
3 案例研究9
3.1仁东控股股份有限公司简介9
3.2仁东控股企业财务状况9
3.2.1资产负债情况9
3.2.2经营利润情况10
3.2.3现金流量表分析10
3.3仁东控股企业内部控制审计目标11
3.3.1保护资产的安全、完整11
3.3.2提高经营管理效率,实现经营管理目标11
3.3.3确保记录的真实性和准确性12
3.4仁东控股企业内部控制审计问题及分析12
3.4.1内部控制执行不严,形同虚设12
3.4.2内控审计缺乏权威性12
3.4.3注册会计师的专业胜任能力不足12
3.5仁东控股企业内部控制审计问题的对策13
3.5.1加强内控监督力度13
3.5.2科学设置内部控制审计机构13
3.5.3加强内控审计人员的执业素质14
4 结论14
致 谢15
文献
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