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上市公司审计中的主要问题及对策
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XCLW69392 上市公司审计中的主要问题及对策
内 容 摘 要
内部审计是加强上市公司自律的重要手段。这是上市公司改革、规范内部管理、提高经济效益、建立现代上市公司制度的客观前提。为了充分发挥内部审计的监督和咨询功能,内部审计首先要审视内部审计的独立性,这不仅是上市公司审计的中心环节,也是上市公司审计的本质所在。因为一个上市公司只有做到内部审计的独立性,才能够发挥内部审计的真正作用,也才能够通过内部审计来促进上市公司整体目标的实现,让上市公司在风险管理、管理控制中更能够发挥效果,实现经济效益的最大化。所以,本文在对上市公司内部审计的研究中,首先论述了内部审计的概念,接着分析我国内部机构在执行审计活动过程中,在独立性方面受到的制约及其原因,最后在文章中提出加强内部审计的建议,促使内部审计机构在组织上和精神上实现真正的独立,以充分发挥内部审计的监督、建设职能。
[关键词]:内部审计;审计成果;监督
目 录
一、引言1
二、内部审计相关概述2
(一)内部审计的概念2
(二)内部审计的特征2
三、A公司概况及其内部审计现状4
(一)A公司简介4
(二)A公司内部审计现状4
1.A公司内部审计机构设置4
2.A公司内部审计小组主要职责5
3.A公司内部审计部业务活动5
(三)A公司内部审计存在的问题5
1.审计工作开展受限6
2.审计力量不能满足公司业务发展需求8
3.审计整改落实不到位9
4.审计冲突处理不当导致执业环境不佳10
四、完善A公司内部审计风险的策略12
(一)提高内部审计经济效益12
(二)完善内部审计管理体系建设13
(三)加强内部审计队伍建设13
(四)打造良好的内部审计执业环境14
结语16
文献
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