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浅谈如何加强企业的内部审计
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XCLW67122 浅谈如何加强企业的内部审计
内 容 摘 要
随着公司的持续发展和完善,内部控制审计的有效性对公司的发展越来越重要。公司的内部控制审核是一项独立且客观的监督和验证活动。它基于对公司生产经营和内部控制系统的真实,有效,稳定,合理和合法的监督管理方法,促进公司的战略目标。执行。公司的内部控制审计分为会计和管理方法。众所周知,审计主要是检查企业会计信息的内容,管理方法财务审计主要是检查企业经营管理信息的内容。从两者的比较来看,财务审计的管理方法更为全面。因此,做好公司内部控制审计工作,可以充分发挥公司的监督作用,进而控制公司的内部和下属单位,从而可以可靠地保证公司的共同利益和持续发展的趋势。本文列出了公司内部控制审计的缺点,并明确提出了有针对性的纠正措施。
[关键词]:企业内部审计;问题;原因;建议
目 录
1 绪论3
2内部审计的概述3
2.1内部审计的含义3
2.2内部审计的特征4
3文献综述5
4 成都鼎信诚管理层对内部审计的认识现状和原因分析7
4.1成都鼎信诚管理层对内部审计的认识现状7
4.1.1内部审计的独立性难以保证8
4.1.2公司内部审计团队职业素养8
4.1.3对内部审计不够重视9
4.1.4内部审计工作内容不全面9
4.2内部审计认识现状的原因分析10
4.2.1管理层对内部审计职能认识不足10
4.2.2企业特性制约内部审计职能的发挥10
4.2.3内部审计人员配备不齐全11
4.2.4缺乏行业指导及法律法规落后11
5 完善我国企业内部审计的建议12
5.1重视企业内部审计12
5.2整合公司的监管资源13
5.3充实审计队伍,提高从业人员素质13
5.4加强内部审计方法的创新14
5.5构建独立的内部审计机构,充分发挥内部审计作用15
6 结论........................................................................................................................15
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