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上市公司内部审计存在的问题及对策研究
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(字数:9167)
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XCLW84471 上市公司内部审计存在的问题及对策研究
内 容 摘 要
随着我国经济市场的飞速发展,上市公司之间的竞争越来越激烈和残酷,内部审计实施的情况与一个企业的发展和生存息息相关,完善内部审计体系对一个企业来说是不可缺少的成分。所以,加强上市公司内部审计工作效率显然已成为了提高上市公司市场竞争力、改善上市公司的管理水平的重要手段。本文通过分析我国当前上市公司内部审计发展的现状,找出了我国上市公司当前在内部审计工作中存在的一些问题,为了能让我国的上市公司内部审计的水平能够得到社会发展的需求,对我国上市公司内部审计存在的问题进行了原因分析,并提出相对应解决问题的对策和建议,提高上市公司内部审计工作的质量,充分实现开展内部审计工作,以实现上市公司稳定健康的可持续发展。
[关键词]:上市公司;内部审计;独立性
目 录
1.前 言3
2.内部审计理论概述3
2.1内部审计的定义3
2.2 内部审计的职能4
2.2.1监督职能4
2.2.2鉴证职能5
2.2.3评价职能5
2.2.4服务职能5
3.上市公司内部审计的现状6
3.1内部审计部门的独立性不强6
3.2上市公司没有设立内部审计部门6
3.3内部审计方法相对较落后7
3.4内部审计的范围受到限制7
4.上市公司内部审计存在问题的原因分析8
4.1内部审计部门权限不清,独立性较差8
4.2上市公司没有设立内部审计部门,影响了内部审计工作的开展8
4.3企业进行内部审计工作时运用方法相对较落后9
4.4内部审计的范围太过于狭小10
5.提出解决上市公司内部审计存在问题的对策10
5.1加强内部审计自身的独立性10
5.2确立内部审计部门的重要性11
5.3优化内部审计的方法11
5.4扩大审计业务的范围,开展高风险领域专项审计11
6.结 论12
文献
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