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简述我国上市公司内部审计的问题及改善建议
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(字数:10201)
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XCLW154260 简述我国上市公司内部审计的问题及改善建议
目 录
摘 要1
关键词1
前言2
第1章 研究综述2
1.1研究背景2
1.2 内部审计的意义3
1.2.1 提高经营管理水平3
1.2.2 保证资产保值和增值3
1.2.3 有助于防止欺诈和舞弊行为3
1.3 国外相关文献综述3
1.4 国内相关文献评述4
第2章 上市公司内部审计现状分析4
2.1 上市公司的定义4
2.2 内部审计的定义4
2.3 上市公司内部审计现状5
2.3.1监事会 审计委员会与内部审计职责相近5
2.3.2上市公司投资主体缺位使内部审计缺乏权威5
2.3.3公司管理高层对内部审计工作重视不够6
2.3.4内部审计的角色定位矛盾6
第3章 我国上市公司内部审计存在的问题分析6
3.1内部审计机构设置不合理6
3.2审计的独立性较差7
3.3审计的范围狭窄 方法落后8
3.4审计人员专业能力有限 素质不高9
第4章 对完善我国上市公司内部审计的建议9
4.1给内部审计机构以科学定位9
4.2提高内部审计机构的独立性9
4.3扩大内部审计范围 改进内部审计方法10
4.4加强内部审计人员专业技能和素质10
4.5加强内部审计的法规建设11
4.6统一监事会 审计委员会和内部审计的相关规则11
结论12
参考文献13
内 容 摘 要
随着经济体制改革,我国市场经济的多元化的发展日益丰富,企业集团的管理阶层增多,为企业内部审计的出现提供了客观的条件。实现企业的良好管理,离不开内部审计,而良好的内部审计管理也是企业可以顺利进行正常良好生产经营活动的基础,完善的企业治理离不开内部审计。但是,近些年来,随着经济的发展,企业的规模不断的扩大,集团的机构组织不断的趋向复杂化。现有的企业内部审计已经跟不上发展的脚步,已经不适应管理者从事业务及控制的存在性和适应性做出科学正确的评价。
这篇文章主要讨论了如下问题:如内部审计的职能定位不够精准,内部审计中人员素质不怎么高,审计手段发展滞后,内部审计独立性不强、审计质量不高等问题,针对这些问题,分析了相关的内部审计的未来发展趋势,以及可以有哪些应对措施等。
关键词:内部审计 上市公司 对策 建议
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