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上市公司内部审计存在的问题及对策研究
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XCLW155415 上市公司内部审计存在的问题及对策研究
现代企业的特点是所有权和权的分离并不直接涉及企业的日常运作,而是聘请职业经理人来。作为企业的所有者,为了保证企业正常运作及其投资资产不断盈利,需要对企业的经营活动和财务状况做出准确、全面及时的判定。但是,在所有权和经营权分离的情况下,企业所有者和经营者之间存在严重的信息不对称问题,以防止职业经理人的欺诈行为,达到公司所有者对公司财务信息的理解,认证公共会计师审计欺诈作为防范会计信息失真和“最后一道防线”,其价值得到体现。这条“线”似乎是完美的,然而,也有一个失败,近年来资本市场几乎所有重大财务欺诈和审计失败,这无疑给审计行业的发展带来了影响。因此,对审计失败问题的研究是一个重要而有意义的课题。
对上市公司进行审计,本文作者对审计过程中存在的问题进行分析,并提出相应的对策措施及建议,希望对我国上市公司内部审计工作起到有效的推动作用。
关键词:上市公司;审计;问题;对策
目 录
摘 要I
一、内部审计有关理论1
(一)、内部审计概念及作用1
(二)、内部审计与外部审计比较2
二、上市公司内部审计存在的问题分析4
(一)、内部审计报告层次问题4
(二)、内部审计目标欠缺4
(三)、内部审计在设计和实施上存在一定的缺陷4
(四)、缺少内部审计需求机制4
三、上市公司内部审计改进措施6
(一)、改进内部审计报告水平6
(二)、建立完善的公司治理目标导向7
(三)、完善内部审计设计与实施8
(四)、加快建立内部审计需求机制8
结语11
致谢13
参 考 文 献14
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