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浅谈会计师事务所内部控制及审计
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XCLW169507 浅谈会计师事务所内部控制及审计
目 录
一、内 容 摘 要2
二、内部控制制度的简述3
(一)内部控制的目标3
(二)内部控制的要素3
三、内部控制制度在会计师事务所的重要性4
(一)我国会计师事务建立内部控制制度的必要性4
(二)内部控制制度缺陷对事务所的影响5
四、我国会计师事务所内部控制存在的问题5
(一)事务所章程不完善,制度安排有缺陷6
(二)激励机制不合理,人才培养模式老化6
(三)会计师事务所内控文化建设现状不容乐观6
(四)控制活动不当6
(五)条线型管理模式不够完善7
五、健全会计师事务所内部控制机制的设想7
(一)强化政府宏观调控力度,充分发挥政府部门的主导作用7
(二)制定并严格遵守事务所章程7
(三)完善条线型管理模式8
(四)建立科学的考核评价体系与激励约束机制8
(五)全面防范风险,健全风险反馈机制8
(六)强化人才培训,提高员工综合素质9
(七)加强内控文化的培育,形成积极向上的价值观和社会责任感9
六、会计师事务所应建立科学有效的内部控制制度9
七、参考文献11
一、内 容 摘 要
关于内部控制的理论发展在国外已经历经几个阶段,内部控制,是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。
而在我国则刚刚起步。从最初的内部牵制制度,发展为内部控制制度,以及后来的内部控制结构,到今天已被人们逐渐接受COSO内部控制框架以及加拿大的控制指南,内部控制理论与实践的产生和发展可以说已有很长一段历史。但把内部控制用于会计师事务所,强调会计师事务所的内部控制建设,还是一个新的课题。
关键词: 我国会计师事务所;内部控制制度建设;内控的重要性;新课题
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