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公司内部审计问题研究
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XCLW170421 公司内部审计问题研究
摘 要 / Abstract 1
绪 论2
(一) 研究目的和意义 2
(二) 国内外研究现状 2
(三) 研究内容及方法 3
内部审计的概述4
(一) 内部审计的含义 4
(二) 内部审计的作用 4
(三) 内部审计的特征 5
公司内部审计现状分析6
(一) 公司内部审计流程 6
(二) 公司内部审计存在的问题6
公司内部审计风险的控制8
(一) 采用风险导向审计方法 8
(二) 设置层次清晰的内部审计机构 8
(三) 强化内部审计人员的风险意识 8
(四) 选配审计精英提高职业质量 9
(五) 建立经济责任审计和离任审计制度 9
结 论 10
参考文献 11
摘 要
审计风险是审计理论体系中一个很重要的概念,包括内部控制风险,检查风险等,近几年出现的国内外的会计造假案件使得企业风险管理和内部控制问题在国际、国内广受关注。国际上,萨班斯法案的出台,对美国本土和他国在美上市公司产生了强烈震动和巨大影响,而欧盟在对近20个国家企业内部控制情况进行比较研究的基础上,提出了改进内部控制的基本原则、控制重点和政策建议,使得一场内部控制的“风暴”席卷欧洲大陆。从而健全有效的内部审计成为各国政府监管部门关注的重点。公司审计风险的增大使得对风险的控制就十分必要,文章分析了公司内部审计的问题,并提出解决对策,从而降低审计风险,提高内部审计效率,促进公司的发展。
关键词:内部审计;审计风险; 控制风险
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