XCLW4412 浅谈民营企业财务内部控制 (字数:5656)
目录
摘要I
引言1
一、内部控制的含义和必要性2
(一)内部会计控制2
1.内部会计控制2
1.内部管理控制2
(二)内部控制的必要性2
1.保证国家的法律、法规和制度在企业的贯彻实施2
2.保证会计信息和其他各项管理信息的真实性和可靠性2
3.保证企业资产、财产的安全、完整及其有效性3
4.保证企业的生产、经营活动高效率、有秩序的进行3
5.保证企业的盈利达到更大目标3
二、浙江皮特皮业有限公司财务内部控制存在的问题4
(一)企业财务管理基础薄弱,财务管理环节脱节4
(二)企业的财务控制体系不健全4
(三)内部管理规章制度不健全5
三、针对浙江皮特皮业有限公司财务内部控制不足的几点建议6
(一)不断地提高财务人员的职业道德水平6
(二)加强企业内部控制制度体系的建立6
(三)健全企业财务部门内部控制管理制度,规范会计工作程序6
四、结束语7
参考文献8
致谢9