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内部控制制度及审计
本文ID:176365
(字数:7870)
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XCLW168152 内部控制制度及审计
目 录
一、内部控制与审计的完善对企业和社会经济发展的意义2
(一)、内部审计对企业风险管理的作用2
1、保证会计信息的真实性和准确性…………………………………………………..2
2、有效防范企业经营风险……………………………………………………………..2
3、维护财产资源的安全完整…………………………………………………………..2
4、促进企业的有效经营………………………………………………………………..2
(二)、良好的内部控制制度对企业发展具有重要的作用2
二、内部控制与审计的联系3
(一)、内部审计是内部控制不可缺少的部分3
(二)、企业内控失效的主要表现…………………………………………………………..3
1、会计信息失真………………………………………………………………………..3
2、费用支出失控3
3、违法违纪现象时常发生3
(三)、要顺利实现内部控制目标,也必须加强内部审计工作3
1、加强内部考核的力度,使内部审计工作制度化…………………………………..3
2、规范企业会计行为,提高会计信息质量…………………………………………..4
3、堵塞漏洞、消除隐患………………………………………………………………..4
4、建立内部审计的独立性和权威性…………………………………………………..4
5、内部审计和外部审计的有机结合…………………………………………………..5
三、内部控制制度概述及如何强化内部控制...............................................................................5
(一)、内部控制的含义……………………………………………………………………..5
(二)、内部控制的目标5
1、确保信息的真实性和完整性5
2、确保遵循政策、计划、程序、法律和法规6
3、保护资产安全6
4、提高经营的效率6
(三)、强化企业内部会计控制制度的对策6
1、货币资金控制制度6
2、实物资产控制制度8
3、无形资产控制制度8
4、采购与付款控制制度8
5、销售与收款控制制度9
6、成本费用控制制度9
内 容 摘 要
企业内部控制制度的建设是现代企业管理的发展趋势,也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志。完善企业内部控制制度,保证会计信息质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者合法权益,保证资本市场有效运行,有着非常重要的意义。建立健全的内部控制审计制度,不仅可以使企业的资源合理配置、提高劳动生产率,也可以防范和发现企业内部和外部的欺诈行为。内部审计职能的充分实现,有利于提高企业经济效益,进而促进会计质量的提高。
关键词:内部控制 审计 对策 联系 经济发展
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